作者 朱永宁 陈嘉莉

为加强财务管理,规范财务行为,根据县财政局相关要求,来安县审计局近日全面启动了财务管理自查自纠工作。此次自查自纠工作重点围绕预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理和内部控制五个方面展开,通过系统性梳理和排查,进一步提升财务管理水平,确保财务工作规范、高效、透明。

财务人员对近几年的财务资料和凭证进行了全面、细致的检查,认真开展自查自纠。通过逐一梳理每一笔收支记录、审核每一张报销凭证,深入排查潜在的财务风险点。对自查中发现的问题,坚持立行立改原则,制定整改措施,加强问题整改,把问题解决在自查阶段,促进财务管理工作的规范化、制度化、科学化。

此次自查自纠工作是来安县审计局加强财务管理的重要举措,通过全面排查和整改,进一步规范财务行为,提升财务管理水平,为单位的持续健康发展提供有力保障。(朱永宁陈嘉莉)

来安县审计局开展财务管理查自纠工作
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