原标题:强基础 促规范 提效能  —— 广西审计厅结合审计项目实施开展对被审计 单位的内部审计质量检查工作

近日,为不断推进内部审计工作科学化、制度化、规范化,有效发挥内部审计工作在审计监督体系中的基础性作用,切实加强对内部审计工作的指导和监督,广西审计厅将内部审计指导监督工作与审计业务工作同研究、同部署、同落实、同检查,创新内部审计专项检查工作模式,将被审计单位内部审计工作开展情况作为经济责任审计等重要审计内容。广西审计厅依托2025年上半年厅本级统一组织实施的审计项目,组成检查工作组到8个被审计单位开展内部审计工作专项检查。此次检查以“强基础、促规范、提效能”为主线,主要关注有关单位内部审计的制度建设、年度工作计划、实施方案、审计报告、整改措施或方案、整改成效等情况,进一步推动内部审计建设,着力构建制度完善、执行有力、成效显著的现代内部审计监督体系。

制度先行,规范监督检查工作。2025年4月,广西审计厅印发《广西壮族自治区部门(单位)内部审计工作监督检查指引》,规范全区各级审计机关开展内部审计工作监督检查工作。该指引明确,围绕内部审计工作重点事项、关键环节开展“全方位体检”,重点检查内部审计领导体制机制、内部审计机构设置、内部审计制度建设、内部审计职责履行、内部审计成果运用、对委托外包审计项目管理6个方面内容。以该指引为依据开展内部审计质量检查,旨在促进被审计单位建立健全内部审计工作体制机制,规范内部审计工作的各项程序,促进内部审计工作质量进一步提升,促进更好发挥内部审计防范风险、规范治理、推动发展的作用,形成“以查促改、以查促建、以查促优”的良性循环。

做实研究,提升监督检查效能。为进一步加强内部审计与国家审计的贯通协同,在开展内部审计质量现场检查工作前,检查工作组向自治区审计厅驻有关单位审计组充分了解被审计单位内部审计工作开展情况以及审计发现的问题、主管部门对行业内部审计工作的规范要求等,制作“问题清单+检查清单”,坚持问题导向、靶向检查,从被审计单位实际需求出发,及时掌握各有关单位内部审计工作的重点、难点问题,切实帮助各有关单位规范内部审计程序和行动,着力推动内部审计工作高质量发展。通过灵活、有效的检查工作形式,既减轻了被检查单位工作负担,又有效提升了检查工作质效。

现场反馈,促进内部审计规范提质。针对现场检查发现的内部审计项目立项与审计人力资源不匹配、审计实施方案操作性不强、审计档案归档资料不齐全、审计聘请中介机构履约不到位等方面涉及的45个问题,检查工作组通过现场指导、现场反馈,推动被审计单位立行立改、规范内部审计工作,进一步提升被审计单位内部审计工作质量。同时,广西审计厅以此次质量检查为契机,持续深化内部审计指导和监督,现场解答有关单位内部审计人员在开展内部审计工作中遇到的疑点、难题,指导内部审计机构依法规范有序开展好内部审计工作。 

广西结合审计项目实施开展内审质量检查
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