原标题:“黄石:四个‘狠抓’推动‘三大行动’落地见效”
作者 纪东 钱芸
今年以来,黄石市审计局积极响应省委审计办、省审计厅“干部素质提升年”“科学规范提升年”“审计作为提升年”行动部署,狠抓相关工作,推动“三大行动”落地见效。
一是狠抓质量管控,审计实施更加高效。局党组高度重视审计质量把控,每月组织召开局长办公会议,专题听取审计项目进展情况并部署安排工作。强化审计现场精细化管理,打破以科室为单位的人员调配既有限制,对全局业务人员进行分层分类管理调配,压茬推进审计项目。严格落实审计现场管理办法和“双控”制度,局领导带头践行“一线工作法”,靠前指挥、定期调度、及时协调解决问题。建立审计项目后评估机制,持续推广项目撤点出报告、开门审计等工作经验,实行重要审计事项集体“会诊”,明确法规审理部门优先发表审理意见,主要领导实行末位发言,规范审慎评判决策程序,精准作出审计结论。
二是狠抓贯通协同,监督合力加快形成。加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的监督体系,充分释放监督合力。贯通协同顺畅,强化审计委员会成员单位横向联系,认真做好审计报告调阅、协助办案、反馈结果等工作,上半年已移送案件线索4条,其中相关部门已立案办理4件。协调协作高效,加强与卫健、人社等主管部门沟通协调力度,建立健全信息互通、监管联动、成果运用等机制,在公办福利机构专项审计调查中,首次借助行业主管部门力量,与卫健部门开展联合执法,查出市救助站日常监督检查不到位等问题。内部审计协同发展,积极推动《湖北省内部审计条例》贯彻落实。制定2025年黄石市各县(市、区)、市直机关的内部审计工作要点,开展全市2023和2024年度内部审计统计工作,将内部审计专项审计调查嵌入重点部门专项审计项目同步实施,摸清全市内审机构设置、人员、履职等情况。
三是狠抓审计整改,问题解决更加彻底。坚持“审计查出问题不整改不如不审计”理念,持续完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局。完善机制促整改。印发《关于进一步完善审计整改工作机制的意见》,明确审计整改范围、资料归口、报送要求、整改责任。清单管理督整改。建立审计整改台账,对审计发现问题实行“清单化”管理,下达整改督办函,组织对2024年度审计整改落实情况进行梳理复核,持续督促被审计单位落实整改责任。截至目前,市直部门预算执行审计查出的5大类53项问题整改均已达到时序进度,推动完善制度6项,问责处理3人。
四是狠抓成果提升,作用发挥更加充分。从“小切口”入手,着眼“大格局”。强化对审计成果加工提炼,综合研判问题、剖析问题根源,科学务实提出建议,及时向市委审计委员会报送审计专报、综合报告10篇,获市领导签批15条,要求相关部门专题研究整改,推动各项政策措施落到实处。