原标题:“郧阳:以‘三强化’筑牢财务内控‘防火墙’”

今年以来,十堰市郧阳区审计局坚持把规范财务管理作为提升机关运行效能和风险防控能力的关键环节,聚焦问题导向,狠抓内控建设,以“强化基础管理、强化自查自纠、强化整改建制”为抓手,扎实推进财务规范化建设,取得显著成效。

强化基础管理,夯实规范运行根基。始终将基础工作摆在首位,确保核算精准、报告规范。一是严把日常核算关。严格执行各项财经法规和财务制度,对原始票据审核、费用报销、资金支付、账务处理及对账结账等环节实行精细化管理,确保每一笔资金流向清晰、核算准确无误。二是提升法定报告质效。上半年,集中力量高效完成了2024年度部门决算、2025年度部门预算公开、2024年度政府财务报告、行政事业单位内部控制报告、预算项目绩效自评报告以及行政事业性国有资产年报等多项法定报告的编制与上报工作,确保各项报告数据真实、完整、合规,为宏观决策提供了坚实的数据支撑。

强化自查自纠,深挖细查促管理提升。将自查自纠作为规范财务行为、堵塞管理漏洞的重要手段。一是开展预算执行“回头看”。对2024年度预算执行情况进行了全面自查,形成专项分析报告,深入剖析执行偏差原因,为后续优化预算编制与执行提供依据。二是实施跨年度深度自查。组织对2022年至2024年连续三个年度的预(决)算编制科学性、预算执行严肃性、会计核算准确性、“三公”经费合规性、政府采购规范性以及资产管理有效性等六大关键领,开展了全方位、深层次的自查自纠。通过系统梳理政策、查阅原始凭证账簿、比对分析数据,深入排查潜在风险点和薄弱环节,形成了详实的综合性自查报告。

强化整改建制,构建长效管理机制。坚持“查、改、立”一体推进,确保自查成果转化为治理效能。一是立行立改见实效。针对自查发现的问题,迅速建立整改台账,明确责任主体和完成时限,逐项销号落实。例如,在工会财务管理方面,同步高效完成了2024年度工会决算、2025年度预算编制及经费收支自查整改工作,确保工会经费使用合规高效。二是完善制度固长效。着眼自查发现的共性问题和风险隐患,深入剖析根源,着力从制度机制层面进行完善。修订细化了《郧阳区审计局财务制度及经费管理办法》等内部管理制度和工作流程,进一步扎紧制度笼子,强化了内部权力制约和风险防控能力,有效推动了财务管理向源头治理和事前预防转变。 

郧阳以”三强化”筑牢财务内控”防火墙”
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