原标题:“京山:多措并举抓实2026年全市内部审计工作”

作者 蔡红秀 朱春阳

为深入贯彻落实《湖北省内部审计条例》及全省内部审计工作会议部署要求,京山市审计局紧扣市委、市政府中心工作,专题召开全市内部审计工作会议,推出三项务实举措,全面部署2026年全市内部审计重点工作,以更高政治站位依法履行审计监督职责。

一是健全责任闭环体系,压紧压实审计主体责任。坚守职责定位,服务中心大局,推动内部审计工作科学规范开展。要求相关单位党委(党组)将内部审计工作纳入重要议事日程,定期听取工作汇报、研究解决重大问题、统筹推进重点任务,推动审计工作与中心工作同谋划、同部署、同落实。单位主要负责人严格履行内部审计第一责任人职责,审定审计工作计划、协调破解工作难题、保障内部审计机构依法独立履职,在人员配置、经费保障、业务支持等方面全力为审计工作保驾护航、赋能增效。通过构建“党委领导、分级负责、层层落实”的完整责任链条,推动内部审计在治理体系中精准定位、高效履职,形成上下联动、齐抓共管的良好工作格局。

二是夯实组织建设根基,规范机构设置与人员配备。贯彻落实《湖北省内部审计条例》,推进内部审计制度化、规范化建设。对依法应当设立内部审计机构的单位,严格按照规定设置机构、配齐配强专业人员,确保机构独立、职能健全,配备专(兼)职内部审计人员,实现应审尽审、凡审必严。持续优化组织架构,通过岗位练兵、专业培训、跨部门交流等方式,全面提升内审队伍专业化素养,为内部审计工作高质量发展筑牢组织根基。

三是深化业务统筹指导,强化监督效能与协同合力。审计机关加强对全市行政机关、企事业单位内部审计机构的业务指导,压实对口指导责任,将监督管理融入日常,通过常态化走访调研、精准化业务辅导,助力各单位完善内审制度、规范机构运行;积极推动创新转型,以数字赋能提升研究型审计工作质效。聚焦审计能力提升,推行“以审代训”实战练兵模式,选拔业务基础扎实、积极性高的内审人员参与国家审计项目,在实战历练中锤炼本领、增长才干。强化内部审计整改,建强党领导审计整改工作责任体系,全面实行清单化闭环式管理。健全审计项目备案与考核评价机制,通过交叉互评、重点抽查等方式严把审计质量关,对发现的问题短板限期整改到位。

京山多措并举抓实2026年全市内部审计
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