原标题:“孝感:‘四力’齐发推进审计整改提质增效”

作者 李英杰 温曼曼

近年来,孝感市审计局坚决扛起审计整改工作的政治责任,把审计整改落实作为审计工作的重中之重,从建章立制、压实责任、协同联动、巩固成果“四项举措”深化审计整改工作,扎实做好审计“下半篇”文章,着力巩固审计成果,不断提升审计整改工作实效。

一是完善推进机制,建章立制增引力。通过修订完善《孝感市审计整改督促检查工作办法》,促进审计查出问题全面、真实、有效整改。持续深化审计监督与其他各类监督贯通协同,分类推进全面整改、专项整改、重点督办。出台审计监督与财会监督、国资监督贯通协作制度,实现审计信息互通、成果共享。从制度层面全链条引导规范审计整改督促落实机制。

二是开展常态管理,压实责任强动力。始终坚持“谁审计、谁负责督促整改”原则,建立“问题清单”和“整改清单”台账,完善台账对接机制。对于审计查出的问题实行全覆盖、清单式集中整改,要求各整改责任单位明确整改监督责任人、整改检查期限,实行“挂号建账、对号结账、销号下账”管理模式,确保问题整改结果可溯源、可复查。对于尚未整改到位的问题,不定期组织“回头看”,推进审计整改常态化。

三是加强沟通协调,协同联动聚合力。强化与纪检监察、巡视巡察、党委政府督查等部门贯通协同和密切合作,将审计查出问题整改情况列入巡察内容。对审计发现的重大问题或不及时、不彻底、屡查屡犯的问题,提请市人大、市政府政务督查室等部门专题督办。对应付整改、弄虚作假的责任单位,移送市纪委监委。通过信息共享、联合调查等方式,共同推动问题整改到位。

四是健全长效机制,巩固成果提效力。聚焦体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,认真归纳总结审计中发现的带有共性和普遍性的问题,深入挖掘问题形成的根本原因和症结,追根究底,推动被审计单位举一反三,不断完善制度建设和内控流程,堵塞管理漏洞,预防违规问题的再次发生,实现整改长效机制,确保审计成果落到实处。

2024年以来,通过审计整改,促进资金规范管理12.54亿元,增收节支6.86亿元,上缴财政0.17亿元,落实惠民惠企资金0.92亿元,出台修订了54项管理制度,追责问责42人,切实提高了审计整改实效,充分发挥了审计在经济监督上的独特作用。

孝感”四力”齐发推进审计整改提质增效
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