原标题:“襄阳:审计推动交通运输部门进一步规范内部管理”
近期,襄阳市交通运输局采纳审计建议,围绕机关管理、执法监管、项目建设管理等方面完善制度30多项,促进系统内部管理得到进一步规范。
2024年上半年,襄阳市审计局对市交通运输局主要领导干部组织开展了经济责任审计。在后续整改工作中,该局按照“立行立改、分阶段整改、持续整改”分类提出整改要求,把牢销号关口,以严格的整改标准夯实被审计单位整改主体责任、压实主管部门监督管理责任,有效推动整改制度落地落实。对审计发现的在预算编制不科学、项目申报表编制不规范、预算公开不完整等问题,督促被审计单位立行立改;对审计发现的固定资产增减未及时报批、未进行账务处理,资产出租出借不规范,内部审计机构运行不规范,建设工程管理不规范等问题,督促被审计单位限期内整改;对审计发现的不可追逆的既成事实问题,督促被审计单位完善内部控制制度,明确相关职责,进一步规范管理。
襄阳市交通运输局对查出的问题高度重视,召开审计整改专题会议,研究问题整改方案,积极采取措施落实审计整改要求开展系统治理,针对系统内控制度中的薄弱环节,修订完善制度,细化工作流程,压实管理责任,进一步消除内部监督盲区。
襄阳审计推动交通运输部门规范内部管理