原标题:市审计局明确2025年审计机关指导监督内部审计工作重点

作者 王金余 王景泉

近日,连云港市审计局向88家内部审计单位印发《2025年连云港市审计机关指导监督内部审计工作计划》,从三个方面明确今年内部审计工作的重点内容。

一是凝聚内部审计工作合力。强化市属国有企业总审计师作用发挥,指导推进县(区)总审计师制度设立,促进国有企业内部审计工作提质增效。深化与市教育局等14家主管部门合作意见落实,推动与市司法局、商务局、体育局3家主管部门建立内部审计工作协作机制,在更大范围发挥审计监督合力。探索乡镇街道内部审计工作新路径,推动乡镇街道更好地发挥内部审计监督作用。抓好审计署新修订《内部审计统计调查制度》学习宣贯,全面细致做好统计调查工作。丰富“连云港市内部审计管理信息平台”功能设置,探索总结运用信息化审计技术,创新开展内部审计工作。

二是加强内部审计工作指导。采取线上线下、请进来走出去相结合等方式,举办全市内部审计业务培训班,努力提升内部审计人员综合业务素养。持续选调内部审计人员参与市审计局组织的审计项目实施“以审代训”。深入开展内部审计成果利用工作,在审计项目实施方案中细化内部审计成果利用要求,指定专人负责,明确具体责任,不断提高内部审计成果利用的质量水平。选准配强内部审计指导员,为各内审机构提供点对点的业务指导和服务。按照脱钩不脱管理要求,持续加强对市内部审计协会的工作指导,强化协会自身建设,提升协会的职业代表性和社会影响力。

三是强化内部审计工作监督。落实内部审计工作规定要求,推动备案制度有效落实。聚焦内部审计制度建设和内部审计工作质效,赴县(区)审计机关、相关功能板块、部分市级机关及市属国有企业进行专题调研。开展社会中介机构出具的审计报告核查工作,依法对各有关单位通过购买社会中介服务开展内部审计情况进行专项监督,推动社会中介机构规范执业行为,促进社会中介机构依法诚信执业。结合审计项目实施,对县(区)审计机关、市各相关单位及市属国有企业内部审计工作开展情况进行专项监督。

连云港明确2025年审计监督内审重点
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