原标题:“达州|‘四位一体’推动市国资系统内部审计工作提质增效”

达州市审计局坚持“全域覆盖、分类推进、规范管理、提质增效”工作思路,系统推动市国资系统内部审计工作走深走实,有效促进国家审计与内部审计贯通协同,持续助力国有企业防风险、促规范、增效益。

强化统筹谋划,推动内部审计工作全域覆盖。坚持“审计一盘棋”理念,在国家审计项目安排上精准发力,组织对市国资委开展“经济责任 预算执行”审计,将国资系统内部审计工作作为重点关注内容,实现“审计一个部门、规范一个系统”。结合国有企业实际,指导国有企业谋划经营性投资、农民工工资支付等审计项目28个,形成上下联动、条块结合的内部审计工作新格局。

完善机构设置,夯实内部审计工作组织基础。针对市属国有企业内部审计力量薄弱、机构不健全等问题,通过政策宣讲和现场指导,推动6家市属国有企业成立审计委员会,9家市国资系统监管企业设立内部审计机构,配备内部审计人员31名,进一步明确内部审计工作由国有企业党组织(董事会)直接领导、单位主要负责人直接分管,有力保障内部审计工作独立性。

明确重点任务,确保内部审计工作靶向发力。印发《2026年全市内部审计工作指导意见》,明确国有企业应围绕风险防控、内管干部经济责任履行和重大资金项目监管三个方面开展审计监督,为国企内部审计工作指明方向。统一制定国有企业内部管理领导干部经济责任审计工作方案,细化六个方面审计内容和评价标准,为国有企业开展干部经济责任审计提供参考。

强化业务指导,提升内部审计人员实操能力。组织召开全市内部审计工作培训会和市属国有企业内管干部经济责任审计培训会,围绕审计操作流程、方法技巧进行专题讲解。坚持“以导代训、以检促建”工作思路,深入4家市属国有企业开展现场指导与监督检查,累计发现问题43个,推动完成问题整改12项。

达州”四位一体”推动市国资系统内审提质
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