原标题:“丹江口市审计局: 强化国企内审指导监督 以制度约束保障权力规范运行”
作者 吴涛 杜凌云
为切实履行审计机关对内部审计工作的业务指导和监督职责,近日,丹江口市审计局对市国投集团内部审计委员会成立及运行情况开展专题指导督促,进一步推动国有企业内审机构规范高效运行。
一是围绕健全制度机制,指导企业完善审计委员会章程及议事规则,明确审计委员会的定位及职责,确保审计委员会规范运作有章可循。二是围绕优化人员配置,督促国有企业配齐配强审计委员会成员,提升审计委员会的专业性和独立性。三是围绕强化监督实效,指导内审机构聚焦重大投资决策、大额资金往来、工程建设等重点领域,加大审计监督力度。目前,市国投集团内审机构已对5家所属子公司开展了“三重一大”决策、物资采购、项目支付等关键领域的监督检查,查出问题9个,精准揭示了公司日常经营管理中的薄弱环节。
丹江口市审计局强化国企内审指导监督
