近日,宁夏回族自治区审计厅对区本级126家单位2025年度内部审计工作开展情况进行通报。此次通报坚持“晒成效、点问题、促整改”同向发力,通过数据晾晒、分类评价、跟踪督办等方式,推动内部审计从“有没有”向“好不好”转变。

依托年度内部审计统计调查和备案资料,该厅围绕机构设置、人员配备、项目计划、审计实施、问题发现、整改落实、成果运用等核心指标,对各单位内审工作进行了全方位“体检”。通报采取“总体情况+问题分析+典型做法”的方式,充分体现区本级一级预算单位内审工作整体态势,同时分类展示各单位在领导体制、项目质量、整改成效等方面的差异化表现。对领导重视、制度健全、成效显著的先进单位,点名表扬并提炼经验做法;对探索“研究型审计”“大数据审计”等创新实践的单位,予以肯定推介,发挥示范引领作用。

该厅坚持问题导向,对各单位内审工作中存在的短板弱项进行精准“画像”,梳理出5类共性问题和若干个性问题:一是机构独立性普遍不足。部分单位内审机构与财务、纪检合署办公,或由非独立的内设机构履行内审职责,审计客观性受到制约。二是项目覆盖存在盲区。少数单位年度计划仅安排1至2个简单项目,未覆盖核心业务和重要资金,存在“避重就轻”“审计空白”现象。三是审计质量参差不齐。有的审计报告问题定性不准,审计监督“虚化”“弱化”。四是整改闭环未有效形成。部分单位“重审计、轻整改”,问题挂账多年未销号,整改责任未压实,屡审屡犯问题突出。五是成果运用层次偏低。多数单位内部审计成果未与干部考核、预算安排、绩效评价等挂钩,审计价值未能充分体现。

为确保指导监督工作取得实效,该厅建立“通报—反馈—整改—回头看”闭环管理机制。将通报结果同步抄送主管部门,推动内部审计开展情况纳入单位年度绩效考核和领导班子评价体系。对问题突出的单位,提醒内审工作负责人,要求限期制定整改方案并报送审计厅备案。同时,结合2026年度内部审计计划备案,对通报问题的整改情况开展“回头看”专项检查。

此外,在指导监督过程中,该厅同步推出三项服务措施,进一步提升指导服务效能。一是编发操作指引。针对共性问题,制定《内部审计工作指引》,明确审计项目立项、现场实施、报告撰写、整改标准等规范要求。二是开展专题培训。计划举办全区内部审计业务骨干培训班,针对通报中的问题有针对性地开展培训。三是建立联系点制度。选择部分工作基础薄弱的单位作为重点联系点,实行“一对一”上门指导,帮助建章立制、规范运行,促进内部审计工作提质增效。    

宁夏审计厅开展内审指导监督工作
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